發(fā)布時間:2023-10-20 瀏覽:1338次
為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)工作的重要指示批示精神,貫徹落實(shí)二十屆中央審計(jì)委員會第一次會議精神,發(fā)揮內(nèi)審工作在公司治理中的重要作用,安慶市交控集團(tuán)堅(jiān)持“三個強(qiáng)化”,助推內(nèi)部審計(jì)工作提質(zhì)增效。
強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷增強(qiáng)審計(jì)水平。新時代國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)域不斷擴(kuò)大,違規(guī)違紀(jì)問題越來越復(fù)雜,審計(jì)難度增加,審計(jì)任務(wù)日益繁重,市交控集團(tuán)主動求變、積極應(yīng)變,積極參加“以審代訓(xùn)”培訓(xùn)交流、理論研討等活動,提升內(nèi)審人員專業(yè)能力和審計(jì)水平。同時,市交控集團(tuán)鼓勵職工自覺充電,建立執(zhí)業(yè)證書與薪酬掛鉤的激勵機(jī)制,有力增強(qiáng)了內(nèi)審人員的工作動力。
強(qiáng)化制度建設(shè),明確內(nèi)部審計(jì)工作遵循。為充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,市交控集團(tuán)進(jìn)一步完善制定集團(tuán)內(nèi)審制度和實(shí)施辦法,修訂完善了《財(cái)務(wù)收支審計(jì)》《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)》等5項(xiàng)部門規(guī)章制度。從制定內(nèi)審工作方案、下發(fā)審計(jì)通知書、編制審計(jì)取證單等七個步驟開展工作,為內(nèi)審工作的開展提供標(biāo)準(zhǔn)化流程指導(dǎo),形成內(nèi)審工作閉環(huán)并全程留痕,用制度規(guī)范行為。
強(qiáng)化整改落實(shí),做實(shí)做優(yōu)“后半篇文章”。市交控集團(tuán)一直高度重視內(nèi)部審計(jì)工作,聚焦集團(tuán)業(yè)務(wù)重點(diǎn)、緊盯經(jīng)營管理風(fēng)險,全方位、寬領(lǐng)域、多維度、立體式地開展內(nèi)部審計(jì)。樹立“三年審計(jì)全覆蓋”目標(biāo),堅(jiān)持“應(yīng)審盡審、凡審必嚴(yán)”的原則,立足“審計(jì)監(jiān)督定位”。根據(jù)年初制定的審計(jì)計(jì)劃,實(shí)施內(nèi)審工作,針對審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題將其分為立行立改、限期整改、長期整改等三個方面,督促子公司按時保質(zhì)保量完成整改,高質(zhì)量做好審計(jì)整改后半篇文章,不斷規(guī)范子公司和集團(tuán)各部門業(yè)務(wù)工作。(來源:內(nèi)審合規(guī)部)